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【審計動態】東麗區發揮審計監督服務職能 促進國有企業規範管理

【審計動態】東麗區發揮審計監督服務職能 促進國有企業規範管理

東麗區發揮審計監督服務職能

促進國有企業規範管理

東麗區審計局在對區屬國有企業經營執行情況專項審計調查中,強化監督、完善管理、做好服務,一體推進揭示問題、規範管理、深化改革,切實發揮“治已病、防未病”作用。

一是加強內控確保專項資金專款專用。審計中發現,由於國有企業專項資金管理、使用、制度不夠完善,監督不力,導致國有企業將財政撥付的專項政府債資金改變用途,致使出現擠佔專項資金問題。審計人員幫助並要求企業完善內控機制,規範管理,及時糾正苗頭性、傾向性問題,防微杜漸,做到資金專款專用,規避隱性債務風險。

二是理順關係有效清理往來款長期掛賬。針對國有企業往來款長期掛賬且數額較大長期掛賬未清理問題,審計人員提示並要求國有企業主要領導高度重視,並納入到自己的經濟責任工作中,加大清理力度的同時,建立定期對帳制度,有針對性的查賬、核實債權債務,有效促進了國有企業加強管理,堵塞漏洞,充分發揮審計監督在促進改革、防範風險等方面的作用。

三是堅持邊審邊改夯實財務基礎薄弱環節。針對國有企

銀行帳戶開設不規範、歷史問題多、需要調整的款項多的問題特點,審計人員分別從會計科目的設定、各帳戶核算的主要內容、賬務處理的原則入手,對被審單位賬務處理、財務管理進行幫助指導,從抓會計基礎工作著手,提高財會人員的業務水平,取得了良好的效果。

供稿:劉金良

編輯:

宋柯娜